новое сообщение
Мы предлагаем бухгалтерское обслуживание компаний в США для нерезидентов, собственников LLC и C-corp.
развернутьЛегальное ведение бизнеса — обязанность перед США.
Зарегистрированная компания на территории США подразумевает ведение бухгалтерского учета и сдачу отчетов в налоговую IRS.
Своевременно поданы налоговые отчеты и уплачены все налоги.
Вам не нужно волноваться: не пропустили ли вы подачу отчетов, в какие сроки уплатить налоги, все ли ОК с вашими декларациями + и миллион других страхов, которые возникают у человека при решении ситуаций, в которых он некомпетентен. Об этом всём позаботятся наши бухгалтера.
Экономия времени.
Вам не нужно получать образование бухгалтера, учить сложные системы. Перечитывать и разбираться в сотни материалов в интернете, а использовать это время на развитие бизнеса.
Отсутствие штрафов.
Когда вы заняты решением вопросов с поставщиком, рекламой и т.д., теряются задачи в которых вы мало компетентны. Это приводит к финансовым потерям в виде штрафов. Поэтому за ведение бухгалтерии и работу с налоговой должен отвечать отдельный специалист или компания.
Наша компания – первый участник Amazon Service Provider Network (SPN) на територии Восточной Европы, в категориях Accounting и Tax.
SPN – сеть провайдеров услуг, одобренных, рекомендуемых Amazon для продавцов.
Позволяет фиксировать все расходы по компании, не потерять инвойсы, что часто происходит, когда клиент начинает собирать информацию в конце года.
В США налог платиться с прибыли, потому каждый потерянный инвойс это сумма на которую нужно оплатить налог, так как её невозможно отнести к расходам.
Можем вести учет американской компании и налоговый учет клиента в той стране, налоговым резидентом которой он является
На протяжении всего сотрудничества вас сопровождает юрист и бухгалтер, которым можно задать любые уточняющие вопросы
В случае неправильно или невовремя поданных отчетов, финансовую ответственность несет компания 4В
Вы можете встретить компании, которые не ставят свою подпись, а предлагают это сделать вам. Но в таком случае вся ответственность тоже остается на вас.
Обслуживая компанию в 4В, все декларации подписывает наш бухгалтер (СРА), потому ответственность несет наша компания
Позволяет фиксировать все расходы по компании, не потерять инвойсы (что часто происходит, когда клиент начинает собирать информацию в конце года), тем самым учесть их в налоговых отчетах.
В США налог платиться с прибыли, потому каждый потерянный инвойс это сумма на которую нужно оплатить налог, так как её невозможно отнести к расходам).
Не вовремя поданные декларации и уплачены налоги подразумевают штрафы.
Перечислим самые распространенные:
Поможем разобраться с выбором формы ведения учета компании, способов оптимизации налогов и прочих вопросах, связанных с обслуживанием компании
1. Что такое первичка, первичный документ и как они выглядят?
Первичный документ – это инвойс, который выставляет компании контрагент.
Инвойсы предоставляются в электронном виде и должны иметь следующие реквизиты:
2. Когда начинать и как готовиться к подаче отчетности?
В случае отсутствия операций по компании – по итогам отчетного года компания подает нулевой отчет, за исключение LLC c одним владельцем.
После первой операции по счету компании – запускаем учетную систему.
Цель запуска: налоговое планирование и авансовые платежи по income tax за текущий год.
3. Что относится к транзакциям по компании?
Это каждая транзакция по вашему банковскому счету или платежке, это все что заходит и выходит с вашего счета.
В случае маркетплейсов, это не каждая ваша продажа, а каждая выплата маркетплейса.
4. Какие расходы можно проводить через компанию?
Компания может производить следующие расходы:
5. В каких штатах нет налогов с продаж?
Существует 5 штатов, в которых отсутствует налог с продаж:
6. Какие отчеты подаются и как часто они подаются?
Отчеты подаются раз в год отдельно по компании и физическому лицу.
7. Какие ставки по налогам в США я должен уплатить?
В случае Single-member LLC применяется прогрессивная ставка налогообложения на прибыль:
$0 – $9700 -10%
$9700 – $39475 -12%
$39475 – $84200- 22%
$84200 – $160725-24%
$160725 – $204100-32%
$204100 – $510300 -35%
$510300 +37%
В случае Partnership LLC
Удерживают максимальный налог 37%, затем по прогрессивной шкале делается перерасчет в декларациях физ.лиц. И подается на возмещение разницы в налоговую.
В случае C-corporation
21% + налог с дивидендов (Украина 15%, Россия 10%, Казахстан – 15%, Кипр -15%)
8. Когда подаются декларации по LLC и С-corp?
До 15-го числа 4-го месяца после окончания налогового года – LLC с одним владельцем – форма 1040 NR
До 15-го числа 3-го месяца после окончания налогового года – LLC partnership (два и больше владельцев) – форма 1065
До 15-го числа 4-го месяца после окончания налогового года LLC partnership (два и больше владельцев) – свою часть прибыли показывает каждый из владельцев в своей персональной декларации 1040 NR и подает её.
До 15-го числа 4-го месяца после окончания налогового года – С-corporation – форма 1120
9. Как заводятся денежные средства на компанию?
Через собственный капитал (инвестиция) или через займ.
Перед передачей нам компании на осблуживание Вы можете воспользоваться Бесплатной консультацией с юристом, на которой рассказать более детально о процедуре передачи компании для обслуживания, а также Вы сможете обсудить нюансы касающиеся конкретно Вашей ситуации.
На консультации Вы получите развернутый ответ на все вопросы, подробно разберете процедуру обслуживания компании, а также получите уточнения относительно преимуществ услуги, о которых ранее могли и не подозревать.
Юридическая компания 4В на рынке 8 лет, мы не “делаем всё”, что говорит о узконаправленности и знаниях тонкостей конкретных ниш.
Предоставляем услуги для 3 направлений: